Sous la supervision de la Directrice Contrôle Interne, vos principales missions seront :
Management du contrôle interne
-Garantir la correcte application des standards du contrôle interne groupe (processus, contrôles, séparation des tâches…),
-Participer à la mise en œuvre du référentiel contrôle interne et du plan de contrôle interne France,
-Contribuer à l’actualisation de la cartographie des risques avec les principaux managers France et les BPOs,
-Être en charge de la formation et de la sensibilisation des parties prenantes aux risques et contrôles,
-Promouvoir, diffuser et/ou renforcer la culture de contrôle interne au sein des Lignes de Produit et des Services Partagés,
-Apporter un support aux directeurs des lignes de produit (DG et DAF), aux directions fonctionnelles et des fonctions supports dans l’évaluation de leur environnement de contrôle,
-Être en relation avec les responsables de processus, contribuer à la documentation des processus/procédures et les activités de contrôles associées.
-Réaliser des reportings à destination du contrôle interne groupe,
-Coordonner et contribuer aux campagnes de tests des contrôles en liaison avec les responsables de processus et les auditeurs externes,
-Gérer le processus de certification annuelle,
-Coordonner le déploiement des politiques Groupe,
-Contribuer à l’amélioration des processus en lien avec les responsables de processus
-Contribuer à tout projet impactant les processus et contrôles et pouvant générer des risques,
-Analyser les cas de fraudes et mettre en œuvre des actions correctives,
-Être le point de contact privilégié des auditeurs externes et internes pour la partie contrôle interne, en particulier pour les lettres de certification,
-Contribuer à la veille et au benchmark interne et externe sur les bonnes pratiques et s’assurer de leur diffusion, notamment auprès du réseau des BPO.
Animation du Réseau BPO
-Etablir et maintenir la cartographie des BPO de son domaine de responsabilité (opérations, services, processus) et contribuer à la nomination des BPO,
-Renforcer la compétence des BPO sur les sujets de contrôle interne et d’amélioration des processus en favorisant la montée en puissance individuelle et collective des BPO nouvellement nommés et en diffusant des bonnes pratiques et outils méthodologiques,
-Participer à l’animation du réseau des BPO.
Gestion des Relations avec les Auditeurs Externes
-Contribuer à la gestion de la relation avec les auditeurs externes pour leur revue du contrôle interne dans le cadre de l’audit des comptes,
-Revoir le périmètre de mission et les plans de travail des auditeurs externes sur les contrôles et processus,
-Mettre à disposition la documentation des processus, des contrôles et des tests de contrôle,
-Répondre à leurs questions en premier niveau,
-Challenger leurs conclusions, le cas échéant.
Formation
-Assurer des formations sur le contrôle interne,
-Former les BPO à la méthodologie de contrôle interne,
-Participer aux actions de formation sur le contrôle interne.
Profil:
De formation Bac+5 option finance, vous avez une expérience professionnelle de 6 à 8 ans minimum en tant qu’auditeur externe, complétée d’une expérience en contrôle interne ou en audit interne en milieu industriel. Vous maîtrisez un ou plusieurs processus opérationnels ou financiers parmi finance, ventes, stocks, achats, IT, trésorerie et autres fonctions supports et parlez anglais couramment.
Des déplacements sont à prévoir.
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